訂正有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/07/30 15:01
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
製品保証引当金220,543百万円267,019百万円
有価証券249,482250,475
未払費用208,010143,694
償却資産99,177135,209
退職給付引当金79,99680,494
前払費用30,45741,154
その他166,423176,755
繰延税金資産小計1,054,0891,094,801
評価性引当額△262,505△262,605
繰延税金資産合計791,584832,196
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△355,401△477,239
固定資産圧縮積立金△3,870△3,848
その他△71△39
繰延税金負債合計△359,342△481,127
繰延税金資産の純額432,241351,069

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率
(調整)
30.1%30.1%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.10.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△10.7△14.8
外国源泉税1.11.1
試験研究費税額控除△4.6△2.8
外国税額控除△0.5△0.5
評価性引当額1.30.0
その他1.10.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率17.913.2