訂正有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |||
繰延税金資産 | ||||
未払事業税 | 244 | 百万円 | 24 | 百万円 |
賞与引当金 | 585 | 587 | ||
たな卸資産 | 256 | 282 | ||
売上値引 | 341 | 394 | ||
未払費用 | 263 | 168 | ||
減損損失 | 106 | 106 | ||
関係会社株式評価損 | 796 | 2,300 | ||
貸倒引当金 | 767 | 1,796 | ||
退職給付引当金 | 548 | 616 | ||
役員退職慰労引当金 | 150 | 138 | ||
新株予約権 | 146 | 146 | ||
外国税額控除 | - | 294 | ||
資産調整勘定 | 54 | - | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,836 | - | ||
税務上の繰越欠損金 | - | 5,110 | ||
その他 | 240 | 152 | ||
繰延税金資産小計 | 7,337 | 12,118 | ||
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | - | - | ||
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △2,117 | △4,898 | ||
評価性引当額小計 | △2,117 | △4,898 | ||
繰延税金資産合計 | 5,219 | 7,219 | ||
繰延税金負債との相殺 | △79 | △210 | ||
繰延税金資産の純額 | 5,140 | 7,009 | ||
繰延税金負債 | ||||
前払年金費用 | 32 | 百万円 | 18 | 百万円 |
固定資産圧縮積立金 | 46 | 46 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 145 | ||
繰延税金負債合計 | 79 | 210 | ||
繰延税金資産との相殺 | △79 | △210 | ||
繰延税金負債の純額 | - | - |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | ||||
法定実効税率 | 30.6 | % | - | % | |
(調整) | |||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 | - | |||
受取配当金 | △7.7 | - | |||
住民税均等割 | 0.5 | - | |||
試験研究費等特別税額控除 | △5.2 | - | |||
評価性引当額 | 2.6 | - | |||
その他 | 1.7 | - | |||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.3 | - |
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。