訂正有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/11/14 16:03
【資料】
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【項目】
100項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金1,535千円―千円
減損損失125,995千円124,145千円
賞与引当金12,280千円15,350千円
投資有価証券運用損1,545千円546千円
未払事業税4,503千円7,240千円
未払金38,324千円103,235千円
その他有価証券評価差額金2,479千円―千円
その他16,002千円16,456千円
繰延税金資産小計202,576千円266,974千円
評価性引当額△202,576千円△266,974千円
繰延税金資産合計―千円―千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金37,021千円37,021千円
その他有価証券評価差額金―千円2,105千円
その他35,371千円51,939千円
繰延税金負債合計72,393千円91,067千円
繰延税金資産の純額△72,393千円△91,067千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.6%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.3%△0.5%
住民税均等割額22.8%△28.9%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△20.1%9.0%
評価性引当額の増減11.1%△63.1%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△5.7%△3.1%
その他1.2%△1.0%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
43.2%△56.9%

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