有価証券報告書-第136期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 14:35
【資料】
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【項目】
162項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金12,064百万円17,134百万円
退職給付に係る負債4,9354,988
有価証券評価損513515
減価償却486445
その他10,0755,163
繰延税金資産小計28,07528,247
評価性引当額△3,240△3,585
繰延税金資産合計24,83424,661
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△13,361△30,787
退職給付信託△2,467△2,470
その他△467△469
繰延税金負債合計△16,297△33,726
繰延税金資産(負債)の純額8,537百万円△9,065百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため、記載を省略しております。