有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 13:09
【資料】
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【項目】
146項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金10,961百万円12,265百万円
未払法定福利費1,8102,026
未払事業税2,1002,312
貸倒引当金繰入超過額679492
税務上の繰越欠損金 ※10,05611,593
退職給付に係る負債24,42524,590
土地評価損20,75920,759
減損損失4,6554,326
投資有価証券評価損1,1441,166
固定資産未実現利益3,0473,046
電話加入権評価損403416
その他7,8628,250
小計87,90591,246
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ※△9,540△11,587
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△26,947△26,637
小計△36,487△38,224
51,41753,022
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△3,318△5,806
圧縮記帳積立金△202△187
その他△4,350△6,596
△7,871△12,591
繰延税金資産の純額43,54640,431

※ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金4243983406852227,98410,056
評価性引当額△397△398△340△685△222△7,496△9,540
繰延税金資産27----488515

(注)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金19730735211710910,50711,593
評価性引当額△197△307△352△117△109△10,501△11,587
繰延税金資産-----66

(注)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
連結財務諸表提出会社の法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
住民税均等割7.23.4
海外子会社の適用税率差異1.30.1
評価性引当額5.72.6
持分法投資損益2.90.3
その他0.91.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率48.638.0

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