有価証券報告書-第217期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
[前連結会計年度]
前連結会計年度(平成28年3月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
[当連結会計年度]
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||
| 繰延税金資産 | |||||||
| 退職給付に係る負債 | 27,440 | 百万円 | 20,867 | 百万円 | |||
| その他 | 79,507 | 86,021 | |||||
| 繰延税金資産小計 | 106,948 | 106,888 | |||||
| 評価性引当額 | △31,745 | △31,938 | |||||
| 繰延税金資産合計 | 75,202 | 74,949 | |||||
| 繰延税金負債 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金 | △11,301 | △12,384 | |||||
| その他 | △26,771 | △24,688 | |||||
| 繰延税金負債合計 | △38,073 | △37,072 | |||||
| 繰延税金資産の純額 | 37,129 | 37,877 | |||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
[前連結会計年度]
前連結会計年度(平成28年3月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
[当連結会計年度]
| 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 28.2 | % | |
| (調整) | |||
| 海外事業石油資源使用税に伴う繰延税金資産相当額 | △1.3 | ||
| 税額控除(試験研究) | △1.0 | ||
| 持分法投資利益 | △1.3 | ||
| 海外事業共同支配企業への投資に係る利益 | △2.8 | ||
| その他 | △0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.7 | ||