有価証券報告書-第54期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,941 | 11,325 |
受取手形及び売掛金 | 1,391 | 1,479 |
完成業務未収入金 | 6,002 | 5,795 |
有価証券 | 3,672 | 3,489 |
未成業務支出金 | 6,218 | 4,958 |
商品及び製品 | 595 | 676 |
仕掛品 | 605 | 627 |
原材料及び貯蔵品 | 1,182 | 1,207 |
繰延税金資産 | 220 | 296 |
その他 | 564 | 356 |
貸倒引当金 | -31 | -25 |
流動資産合計 | 33,363 | 30,185 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,928 | 13,894 |
減価償却累計額 | -8,010 | -8,285 |
建物及び構築物(純額) | 5,917 | 5,609 |
機械装置及び運搬具 | 5,561 | 5,811 |
減価償却累計額 | -4,845 | -5,009 |
機械装置及び運搬具(純額) | 715 | 802 |
工具 | 1,670 | 1,642 |
減価償却累計額 | -1,486 | -1,489 |
工具 | 184 | 152 |
土地 | 7,080 | 7,055 |
リース資産 | 125 | 164 |
減価償却累計額 | -19 | -52 |
リース資産(純額) | 106 | 112 |
建設仮勘定 | 0 | 31 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 14,003 | 13,764 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 300 | 246 |
のれん | 274 | 179 |
その他 | 162 | 124 |
無形固定資産合計 | 737 | 551 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,639 | 8,591 |
長期貸付金 | 10 | 10 |
投資不動産 | 534 | 534 |
減価償却累計額 | -98 | -113 |
投資不動産(純額) | 436 | 420 |
その他 | 3,107 | 4,418 |
貸倒引当金 | -14 | -350 |
投資その他の資産合計 | 12,179 | 13,089 |
固定資産合計 | 26,920 | 27,405 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 60,283 | 57,591 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 329 | 337 |
業務未払金 | 1,807 | 943 |
短期借入金 | 255 | 200 |
リース債務 | 30 | 37 |
未払法人税等 | 185 | 211 |
未成業務受入金 | 883 | 703 |
賞与引当金 | 206 | 93 |
受注損失引当金 | 51 | 20 |
その他 | 1,770 | 2,072 |
流動負債合計 | 5,520 | 4,620 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 183 | 83 |
リース債務 | 85 | 81 |
繰延税金負債 | 872 | 1,056 |
退職給付引当金 | 2,447 | 2,240 |
再評価に係る繰延税金負債 | 698 | 694 |
その他 | 168 | 60 |
固定負債合計 | 4,456 | 4,217 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,976 | 8,838 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,174 | 16,174 |
資本剰余金 | 16,523 | 16,523 |
利益剰余金 | 27,741 | 27,399 |
自己株式 | -5,313 | -5,055 |
株主資本合計 | 55,125 | 55,041 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -202 | -68 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
土地再評価差額金 | -2,670 | -2,676 |
為替換算調整勘定 | -3,153 | -3,762 |
評価・換算差額等合計 | -6,026 | -6,507 |
少数株主持分 | 1,207 | 218 |
純資産合計 | 50,307 | 48,753 |
負債純資産合計 | 60,283 | 57,591 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,250 | 6,529 |
受取手形 | 139 | 331 |
完成業務未収入金 | 3,685 | 4,768 |
売掛金 | 408 | 263 |
有価証券 | 3,347 | 3,289 |
未成業務支出金 | 5,274 | 3,889 |
商品及び製品 | 291 | 320 |
仕掛品 | 234 | 253 |
原材料及び貯蔵品 | 201 | 213 |
前渡金 | 62 | 27 |
前払費用 | 31 | 34 |
関係会社短期貸付金 | 1,130 | 1,332 |
短期貸付金 | 2 | 6 |
その他 | 170 | 73 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
流動資産合計 | 23,226 | 21,327 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,535 | 10,511 |
減価償却累計額 | -6,174 | -6,319 |
建物(純額) | 4,361 | 4,191 |
構築物 | 770 | 770 |
減価償却累計額 | -659 | -673 |
構築物(純額) | 111 | 97 |
機械及び装置 | 3,820 | 3,915 |
減価償却累計額 | -3,486 | -3,540 |
機械及び装置(純額) | 333 | 375 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 10 | 70 |
減価償却累計額 | -9 | -21 |
車両運搬具(純額) | 0 | 48 |
工具 | 342 | 351 |
減価償却累計額 | -313 | -325 |
工具 | 29 | 25 |
土地 | 4,967 | 4,950 |
リース資産 | 25 | 25 |
減価償却累計額 | -5 | -12 |
リース資産(純額) | 19 | 13 |
建設仮勘定 | - | 2 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,822 | 9,704 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 244 | 203 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 282 | 242 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,366 | 5,238 |
関係会社株式 | 12,191 | 12,894 |
出資金 | 7 | 7 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 275 | 693 |
長期預金 | 1,300 | 1,000 |
破産更生債権等 | 6 | 2 |
長期前払費用 | 17 | 10 |
差入保証金 | 995 | 911 |
保険積立金 | - | 791 |
投資不動産 | 534 | 534 |
減価償却累計額 | -98 | -113 |
投資不動産(純額) | 436 | 420 |
その他 | 523 | 180 |
貸倒引当金 | -6 | -2 |
投資その他の資産合計 | 21,114 | 22,149 |
固定資産合計 | 31,218 | 32,096 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 54,445 | 53,424 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
業務未払金 | 1,266 | 850 |
買掛金 | 61 | 48 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 |
未払金 | 135 | 144 |
未払消費税等 | 76 | 261 |
未払費用 | 363 | 297 |
未成業務受入金 | 635 | 397 |
未払法人税等 | 112 | 119 |
繰延税金負債 | - | 1 |
預り金 | 151 | 95 |
賞与引当金 | 82 | 40 |
受注損失引当金 | 43 | 20 |
その他 | 118 | 114 |
流動負債合計 | 3,048 | 2,390 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 0 | 0 |
繰延税金負債 | 138 | 110 |
退職給付引当金 | 2,175 | 1,972 |
再評価に係る繰延税金負債 | 698 | 694 |
その他 | 47 | 31 |
固定負債合計 | 3,061 | 2,808 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,110 | 5,199 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,174 | 16,174 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,905 | 15,905 |
資本剰余金合計 | 15,905 | 15,905 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 488 | 488 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 24,807 | 23,307 |
繰越利益剰余金 | -854 | 147 |
利益剰余金合計 | 24,440 | 23,942 |
自己株式 | -5,313 | -5,055 |
株主資本合計 | 51,207 | 50,966 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -202 | -65 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
土地再評価差額金 | -2,670 | -2,676 |
評価・換算差額等合計 | -2,872 | -2,742 |
純資産合計 | 48,334 | 48,224 |
負債純資産合計 | 54,445 | 53,424 |