有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,325 | 10,361 |
受取手形及び売掛金 | 1,479 | 1,477 |
完成業務未収入金 | 5,795 | 9,569 |
有価証券 | 3,489 | 4,093 |
未成業務支出金 | 4,958 | 4,204 |
商品及び製品 | 676 | 680 |
仕掛品 | 627 | 622 |
原材料及び貯蔵品 | 1,207 | 1,281 |
繰延税金資産 | 296 | 310 |
その他 | 356 | 720 |
貸倒引当金 | -25 | -22 |
流動資産合計 | 30,185 | 33,300 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,894 | 13,823 |
減価償却累計額 | -8,285 | -8,416 |
建物及び構築物(純額) | 5,609 | 5,406 |
機械装置及び運搬具 | 5,811 | 5,988 |
減価償却累計額 | -5,009 | -5,223 |
機械装置及び運搬具(純額) | 802 | 764 |
工具 | 1,642 | 1,649 |
減価償却累計額 | -1,489 | -1,522 |
工具 | 152 | 127 |
土地 | 7,055 | 7,018 |
リース資産 | 164 | 233 |
減価償却累計額 | -52 | -94 |
リース資産(純額) | 112 | 139 |
建設仮勘定 | 31 | 18 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 13,764 | 13,474 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 246 | 218 |
のれん | 179 | 87 |
その他 | 124 | 102 |
無形固定資産合計 | 551 | 408 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,591 | 8,460 |
長期貸付金 | 10 | 28 |
投資不動産 | 534 | 534 |
減価償却累計額 | -113 | -128 |
投資不動産(純額) | 420 | 405 |
その他 | 4,418 | 3,720 |
貸倒引当金 | -350 | -738 |
投資その他の資産合計 | 13,089 | 11,877 |
固定資産合計 | 27,405 | 25,759 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 57,591 | 59,060 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 337 | 403 |
業務未払金 | 943 | 1,794 |
短期借入金 | 200 | 133 |
リース債務 | 37 | 60 |
未払法人税等 | 211 | 267 |
未成業務受入金 | 703 | 757 |
賞与引当金 | 93 | 199 |
受注損失引当金 | 20 | 7 |
その他 | 2,072 | 2,314 |
流動負債合計 | 4,620 | 5,938 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 83 | 0 |
リース債務 | 81 | 125 |
繰延税金負債 | 1,056 | 1,180 |
退職給付引当金 | 2,240 | 2,174 |
再評価に係る繰延税金負債 | 694 | 605 |
その他 | 60 | 161 |
固定負債合計 | 4,217 | 4,247 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,838 | 10,185 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,174 | 16,174 |
資本剰余金 | 16,523 | 16,523 |
利益剰余金 | 27,399 | 28,141 |
自己株式 | -5,055 | -5,060 |
株主資本合計 | 55,041 | 55,779 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -68 | -89 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
土地再評価差額金 | -2,676 | -2,593 |
為替換算調整勘定 | -3,762 | -4,440 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,507 | -7,123 |
少数株主持分 | 218 | 219 |
純資産合計 | 48,753 | 48,874 |
負債純資産合計 | 57,591 | 59,060 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,529 | 6,051 |
受取手形 | 331 | 136 |
完成業務未収入金 | 4,768 | 8,297 |
売掛金 | 263 | 211 |
有価証券 | 3,289 | 3,693 |
未成業務支出金 | 3,889 | 3,424 |
商品及び製品 | 320 | 239 |
仕掛品 | 253 | 142 |
原材料及び貯蔵品 | 213 | 183 |
前渡金 | 27 | 27 |
前払費用 | 34 | 47 |
関係会社短期貸付金 | 1,332 | 1,270 |
短期貸付金 | 6 | 4 |
その他 | 73 | 235 |
貸倒引当金 | -5 | 0 |
流動資産合計 | 21,327 | 23,964 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,511 | 10,530 |
減価償却累計額 | -6,319 | -6,426 |
建物(純額) | 4,191 | 4,103 |
構築物 | 770 | 768 |
減価償却累計額 | -673 | -682 |
構築物(純額) | 97 | 85 |
機械及び装置 | 3,915 | 4,017 |
減価償却累計額 | -3,540 | -3,651 |
機械及び装置(純額) | 375 | 366 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 70 | 73 |
減価償却累計額 | -21 | -43 |
車両運搬具(純額) | 48 | 30 |
工具 | 351 | 354 |
減価償却累計額 | -325 | -330 |
工具 | 25 | 23 |
土地 | 4,950 | 4,920 |
リース資産 | 25 | 30 |
減価償却累計額 | -12 | -19 |
リース資産(純額) | 13 | 10 |
建設仮勘定 | 2 | 12 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,704 | 9,552 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 203 | 183 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 242 | 221 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,238 | 4,708 |
関係会社株式 | 12,894 | 12,943 |
出資金 | 7 | 7 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 |
長期貸付金 | - | 17 |
関係会社長期貸付金 | 693 | 613 |
長期預金 | 1,000 | 1,000 |
破産更生債権等 | 2 | 0 |
長期前払費用 | 10 | 8 |
差入保証金 | 911 | 361 |
保険積立金 | 791 | 820 |
投資不動産 | 534 | 534 |
減価償却累計額 | -113 | -128 |
投資不動産(純額) | 420 | 405 |
その他 | 180 | 298 |
貸倒引当金 | -2 | -45 |
投資その他の資産合計 | 22,149 | 21,140 |
固定資産合計 | 32,096 | 30,914 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 53,424 | 54,879 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
業務未払金 | 850 | 1,914 |
買掛金 | 48 | 31 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 |
未払金 | 144 | 215 |
未払消費税等 | 261 | 310 |
未払費用 | 297 | 337 |
未成業務受入金 | 397 | 474 |
未払法人税等 | 119 | 124 |
繰延税金負債 | 1 | 3 |
預り金 | 95 | 118 |
賞与引当金 | 40 | 114 |
受注損失引当金 | 20 | 7 |
その他 | 114 | 120 |
流動負債合計 | 2,390 | 3,772 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 0 | 0 |
繰延税金負債 | 110 | 76 |
退職給付引当金 | 1,972 | 1,929 |
再評価に係る繰延税金負債 | 694 | 605 |
その他 | 31 | 18 |
固定負債合計 | 2,808 | 2,630 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,199 | 6,403 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,174 | 16,174 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,905 | 15,905 |
資本剰余金合計 | 15,905 | 15,905 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 488 | 488 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 23,307 | 23,307 |
繰越利益剰余金 | 147 | 333 |
利益剰余金合計 | 23,942 | 24,128 |
自己株式 | -5,055 | -5,060 |
株主資本合計 | 50,966 | 51,148 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -65 | -78 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
土地再評価差額金 | -2,676 | -2,593 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,742 | -2,671 |
純資産合計 | 48,224 | 48,476 |
負債純資産合計 | 53,424 | 54,879 |