有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,361 | 20,471 |
受取手形及び売掛金 | 1,477 | 1,129 |
完成業務未収入金 | 9,569 | 10,098 |
リース債権及びリース投資資産 | 42 | 648 |
有価証券 | 4,093 | 2,313 |
未成業務支出金 | 4,204 | 3,315 |
商品及び製品 | 680 | 746 |
仕掛品 | 622 | 1,141 |
原材料及び貯蔵品 | 1,281 | 1,445 |
繰延税金資産 | 310 | 527 |
その他 | 678 | 1,309 |
貸倒引当金 | -22 | -19 |
流動資産合計 | 33,300 | 43,129 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,823 | 13,492 |
減価償却累計額 | -8,416 | -8,434 |
建物及び構築物(純額) | 5,406 | 5,058 |
機械装置及び運搬具 | 5,988 | 6,214 |
減価償却累計額 | -5,223 | -5,469 |
機械装置及び運搬具(純額) | 764 | 745 |
工具 | 1,649 | 1,659 |
減価償却累計額 | -1,522 | -1,524 |
工具 | 127 | 135 |
土地 | 7,018 | 6,843 |
リース資産 | 233 | 341 |
減価償却累計額 | -94 | -156 |
リース資産(純額) | 139 | 185 |
建設仮勘定 | 18 | 4 |
有形固定資産合計 | 13,474 | 12,972 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 218 | 212 |
のれん | 87 | 84 |
その他 | 102 | 100 |
無形固定資産合計 | 408 | 397 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,460 | 5,425 |
長期貸付金 | 28 | 17 |
投資不動産 | 534 | 534 |
減価償却累計額 | -128 | -142 |
投資不動産(純額) | 405 | 391 |
その他 | 3,720 | 3,816 |
貸倒引当金 | -738 | -664 |
投資その他の資産合計 | 11,877 | 8,985 |
固定資産合計 | 25,759 | 22,355 |
資産合計 | 59,060 | 65,485 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 403 | 552 |
業務未払金 | 1,794 | 1,476 |
短期借入金 | 133 | 1 |
リース債務 | 60 | 204 |
未払法人税等 | 267 | 329 |
未成業務受入金 | 757 | 696 |
賞与引当金 | 199 | 266 |
受注損失引当金 | 7 | 80 |
その他 | 2,314 | 3,041 |
流動負債合計 | 5,938 | 6,647 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 0 | 0 |
リース債務 | 125 | 625 |
繰延税金負債 | 1,180 | 620 |
退職給付引当金 | 2,174 | 2,158 |
再評価に係る繰延税金負債 | 605 | 585 |
その他 | 161 | 225 |
固定負債合計 | 4,247 | 4,216 |
負債合計 | 10,185 | 10,864 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,174 | 16,174 |
資本剰余金 | 16,523 | 16,523 |
利益剰余金 | 28,141 | 33,583 |
自己株式 | -5,060 | -5,061 |
株主資本合計 | 55,779 | 61,220 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -89 | 194 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | -2,593 | -2,617 |
為替換算調整勘定 | -4,440 | -4,413 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,123 | -6,836 |
少数株主持分 | 219 | 237 |
純資産合計 | 48,874 | 54,620 |
負債純資産合計 | 59,060 | 65,485 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,051 | 10,646 |
受取手形 | 136 | 55 |
完成業務未収入金 | 8,297 | 8,222 |
売掛金 | 211 | 169 |
有価証券 | 3,693 | 2,033 |
未成業務支出金 | 3,424 | 2,605 |
商品及び製品 | 239 | 355 |
仕掛品 | 142 | 418 |
原材料及び貯蔵品 | 183 | 211 |
前渡金 | 27 | 248 |
前払費用 | 47 | 67 |
繰延税金資産 | - | 111 |
短期貸付金 | 4 | 4 |
関係会社短期貸付金 | 1,270 | 1,227 |
その他 | 235 | 144 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 23,964 | 26,522 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,530 | 10,226 |
減価償却累計額 | -6,426 | -6,378 |
建物(純額) | 4,103 | 3,847 |
構築物 | 768 | 744 |
減価償却累計額 | -682 | -670 |
構築物(純額) | 85 | 73 |
機械及び装置 | 4,017 | 4,002 |
減価償却累計額 | -3,651 | -3,732 |
機械及び装置(純額) | 366 | 270 |
車両運搬具 | 73 | 76 |
減価償却累計額 | -43 | -57 |
車両運搬具(純額) | 30 | 18 |
工具 | 354 | 342 |
減価償却累計額 | -330 | -324 |
工具 | 23 | 17 |
土地 | 4,920 | 4,741 |
リース資産 | 30 | 55 |
減価償却累計額 | -19 | -31 |
リース資産(純額) | 10 | 23 |
建設仮勘定 | 12 | - |
有形固定資産合計 | 9,552 | 8,992 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 183 | 155 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 221 | 193 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,708 | 4,781 |
関係会社株式 | 12,943 | 12,895 |
出資金 | 7 | 7 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 |
長期貸付金 | 17 | 12 |
関係会社長期貸付金 | 613 | 461 |
長期預金 | 1,000 | 500 |
破産更生債権等 | 0 | 3 |
長期前払費用 | 8 | 8 |
差入保証金 | 361 | 335 |
保険積立金 | 820 | 828 |
投資不動産 | 534 | 534 |
減価償却累計額 | -128 | -142 |
投資不動産(純額) | 405 | 391 |
その他 | 298 | 367 |
貸倒引当金 | -45 | -48 |
投資その他の資産合計 | 21,140 | 20,545 |
固定資産合計 | 30,914 | 29,731 |
資産合計 | 54,879 | 56,254 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
業務未払金 | 1,914 | 1,242 |
買掛金 | 31 | 33 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 |
未払金 | 215 | 190 |
未払費用 | 337 | 416 |
未払法人税等 | 124 | 151 |
未払消費税等 | 310 | 649 |
未成業務受入金 | 474 | 477 |
繰延税金負債 | 3 | - |
預り金 | 118 | 220 |
賞与引当金 | 114 | 93 |
受注損失引当金 | 7 | 80 |
その他 | 120 | 39 |
流動負債合計 | 3,772 | 3,596 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 0 | - |
繰延税金負債 | 76 | 159 |
退職給付引当金 | 1,929 | 1,927 |
再評価に係る繰延税金負債 | 605 | 585 |
その他 | 18 | 32 |
固定負債合計 | 2,630 | 2,705 |
負債合計 | 6,403 | 6,301 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,174 | 16,174 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,905 | 15,905 |
資本剰余金合計 | 15,905 | 15,905 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 488 | 488 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 23,307 | 23,307 |
繰越利益剰余金 | 333 | 1,551 |
利益剰余金合計 | 24,128 | 25,346 |
自己株式 | -5,060 | -5,061 |
株主資本合計 | 51,148 | 52,365 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -78 | 204 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | -2,593 | -2,617 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,671 | -2,412 |
純資産合計 | 48,476 | 49,952 |
負債純資産合計 | 54,879 | 56,254 |