有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産に区分掲記しておりました「未払費用」及び「資産除去債務」は金額的重要性が乏しいため、当事業年度から「その他」に含めることにいたしました。
この結果、前事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳において、繰延税金資産に区分掲記しておりました「未払費用」3,160千円及び「資産除去債務」2,746千円は、「その他」として組み替えております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、当社では平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 6,457千円 | 11,193千円 |
| 未払金 | 8,747千円 | 18,454千円 |
| ソフトウェア償却超過額 | 9,765千円 | 28,619千円 |
| 前受金 | 6,460千円 | 8,454千円 |
| その他 | 9,433千円 | 9,085千円 |
| 繰延税金資産小計 | 40,863千円 | 75,807千円 |
| 評価性引当額 | △2,746千円 | △3,048千円 |
| 繰延税金資産合計 | 38,117千円 | 72,759千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △50,804千円 | △73,042千円 |
| 繰延税金負債合計 | △50,804千円 | △73,042千円 |
| 繰延税金負債(純額) | △12,687千円 | △282千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産に区分掲記しておりました「未払費用」及び「資産除去債務」は金額的重要性が乏しいため、当事業年度から「その他」に含めることにいたしました。
この結果、前事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳において、繰延税金資産に区分掲記しておりました「未払費用」3,160千円及び「資産除去債務」2,746千円は、「その他」として組み替えております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | 0.3% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | △0.1% |
| 住民税均等割等 | 0.4% | 0.2% |
| 評価性引当額の増減 | 0.3% | 0.1% |
| 税額控除 | ― | △2.7% |
| その他 | △0.4% | 0.6% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 38.4% | 34.1% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、当社では平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。