訂正有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2018/06/26 14:22
【資料】
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【項目】
125項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損4,609百万円4,609百万円
会社分割に伴う関係会社株式1,626 〃1,626 〃
退職給付引当金1,466 〃1,554 〃
投資有価証券評価損896 〃888 〃
税務上の繰越欠損金894 〃831 〃
減損損失632 〃633 〃
賞与引当金324 〃287 〃
貸倒引当金193 〃181 〃
ゴルフ会員権評価損62 〃63 〃
未払事業税23 〃23 〃
その他118 〃100 〃
繰延税金資産小計10,850 〃10,800 〃
評価性引当額△7,902 〃△7,856 〃
繰延税金資産合計2,947 〃2,944 〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△2,363 〃△3,243 〃
その他△1 〃△1 〃
繰延税金負債合計△2,365 〃△3,244 〃
繰延税金資産(負債)の純額582 〃△300 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.5%31.5%
(調整)
受取配当金等永久差異△28.8〃△28.2〃
税額控除△0.9〃△1.4〃
評価性引当額の増減△5.7〃△0.5〃
交際費等永久差異0.3〃0.4〃
住民税均等割0.1〃0.1〃
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△0.5〃0.0〃
その他0.2〃△0.0〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率△1.8〃1.9〃