有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税・事業所税 | 15,074千円 | 24,539千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 133,121 | 59,949 | |
| 賞与引当金 | 27,720 | 34,837 | |
| 一括償却資産 | 4,635 | 2,528 | |
| 返品調整引当金 | 5,236 | 4,312 | |
| ポイント引当金 | 119,196 | 114,884 | |
| 棚卸資産評価損 | 19,583 | 15,352 | |
| 減損損失 | 831,829 | 227,005 | |
| 繰越欠損金 | 213,078 | 576,448 | |
| 資産除去債務 | 101,844 | 98,256 | |
| その他 | 48,633 | 59,105 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,519,954 | 1,217,219 | |
| 評価性引当額 | △1,519,954 | △1,217,219 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去費用 | △10,842 | △6,995 | |
| 繰延税金負債合計 | △10,842 | △6,995 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.0% | 30.8% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | △3.6 | 29.8 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △1.7 | 11.2 | |
| 評価性引当額の増減 | △41.9 | △43.1 | |
| その他 | 0.0 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △14.2 | 28.8 |