有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,966 | 39,228 |
受取手形及び売掛金 | 24,562 | 23,052 |
有価証券 | 3,579 | 3,879 |
商品及び製品 | 6,364 | 6,780 |
仕掛品 | 1,216 | 1,526 |
原材料及び貯蔵品 | 2,445 | 2,666 |
繰延税金資産 | 1,134 | 829 |
未収還付法人税等 | 183 | - |
その他 | 2,439 | 2,646 |
貸倒引当金 | -75 | -65 |
流動資産合計 | 78,817 | 80,543 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,460 | 24,207 |
減価償却累計額 | -10,935 | -11,392 |
建物及び構築物(純額) | 12,524 | 12,814 |
機械装置及び運搬具 | 19,653 | 20,088 |
減価償却累計額 | -14,910 | -15,004 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,743 | 5,084 |
金型 | 48,056 | 49,705 |
減価償却累計額 | -45,560 | -47,456 |
金型(純額) | 2,495 | 2,249 |
工具 | 10,284 | 10,307 |
減価償却累計額 | -8,324 | -8,442 |
工具 | 1,960 | 1,865 |
土地 | 11,904 | 12,726 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,726 | 2,972 |
その他 | 348 | 315 |
減価償却累計額 | -142 | -146 |
その他(純額) | 206 | 169 |
有形固定資産合計 | 35,560 | 37,882 |
無形固定資産 | | |
のれん | 424 | 324 |
その他 | 710 | 544 |
無形固定資産合計 | 1,135 | 869 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,615 | 6,847 |
繰延税金資産 | 381 | 649 |
その他 | 1,185 | 1,349 |
貸倒引当金 | -26 | -217 |
投資その他の資産合計 | 7,157 | 8,629 |
固定資産合計 | 43,852 | 47,381 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 122,670 | 127,925 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,639 | 12,219 |
短期借入金 | 744 | 658 |
1年内返済予定の長期借入金 | 330 | 1,129 |
未払金 | 2,267 | 2,004 |
未払法人税等 | 2,074 | 1,844 |
繰延税金負債 | - | 157 |
賞与引当金 | 1,091 | 1,263 |
その他 | 3,779 | 4,233 |
流動負債合計 | 22,927 | 23,512 |
固定負債 | | |
社債 | 15,000 | 15,000 |
長期借入金 | 3,295 | 5,255 |
繰延税金負債 | 680 | 544 |
退職給付引当金 | 1,449 | 1,756 |
その他 | 250 | 416 |
固定負債合計 | 20,676 | 22,973 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 43,603 | 46,486 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,290 | 7,290 |
資本剰余金 | 11,651 | 11,651 |
利益剰余金 | 65,023 | 70,263 |
自己株式 | -1,064 | -748 |
株主資本合計 | 82,900 | 88,456 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 363 | 213 |
土地再評価差額金 | -85 | -79 |
為替換算調整勘定 | -6,500 | -9,835 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,221 | -9,701 |
少数株主持分 | 2,388 | 2,683 |
純資産合計 | 79,067 | 81,439 |
負債純資産合計 | 122,670 | 127,925 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,527 | 24,655 |
受取手形 | 1,349 | 1,188 |
売掛金 | 13,510 | 12,083 |
有価証券 | 1,502 | 2,000 |
商品及び製品 | 1,398 | 1,790 |
仕掛品 | 377 | 422 |
原材料及び貯蔵品 | 293 | 297 |
前渡金 | 2 | 3 |
前払費用 | - | 33 |
繰延税金資産 | 708 | 583 |
短期貸付金 | 4 | - |
関係会社短期貸付金 | 4,349 | 4,209 |
未収入金 | 1,866 | 1,973 |
その他 | 62 | 41 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産合計 | 48,950 | 49,281 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,475 | 14,538 |
減価償却累計額 | -8,384 | -8,614 |
建物(純額) | 6,091 | 5,924 |
構築物 | 657 | 658 |
減価償却累計額 | -516 | -532 |
構築物(純額) | 140 | 125 |
機械及び装置 | 6,690 | 6,553 |
減価償却累計額 | -5,577 | -5,485 |
機械及び装置(純額) | 1,112 | 1,067 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 45 | 49 |
減価償却累計額 | -41 | -42 |
車両運搬具(純額) | 4 | 6 |
工具 | 5,957 | 6,034 |
減価償却累計額 | -5,275 | -5,344 |
工具 | 682 | 690 |
金型 | 44,800 | 46,311 |
減価償却累計額 | -43,071 | -44,939 |
金型(純額) | 1,728 | 1,371 |
土地 | 8,853 | 9,790 |
リース資産 | 8 | 12 |
減価償却累計額 | 0 | -2 |
リース資産(純額) | 7 | 9 |
建設仮勘定 | 1,192 | 1,224 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 19,813 | 20,210 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 314 | 226 |
施設利用権 | 30 | 29 |
無形固定資産合計 | 344 | 255 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,371 | 6,782 |
関係会社株式 | 25,542 | 26,462 |
株主 | - | 4 |
関係会社長期貸付金 | 1,238 | 1,403 |
破産更生債権等 | 2 | 2 |
長期前払費用 | 27 | 15 |
繰延税金資産 | 1,038 | 1,520 |
その他 | 305 | 303 |
貸倒引当金 | -226 | -735 |
投資その他の資産合計 | 33,300 | 35,757 |
固定資産合計 | 53,458 | 56,224 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 102,409 | 105,505 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,128 | 856 |
買掛金 | 11,195 | 10,879 |
リース債務 | - | 2 |
未払金 | 1,586 | 1,504 |
未払費用 | 387 | 439 |
未払法人税等 | 1,722 | 923 |
預り金 | 52 | 52 |
賞与引当金 | 843 | 937 |
設備関係支払手形 | 129 | 56 |
設備関係未払金 | 819 | 1,042 |
その他 | 43 | 18 |
流動負債合計 | 17,908 | 16,713 |
固定負債 | | |
未払役員退職慰労金 | 75 | 57 |
社債 | 15,000 | 15,000 |
長期借入金 | 418 | 3,374 |
リース債務 | - | 7 |
退職給付引当金 | 1,016 | 1,220 |
受入保証金 | 21 | 21 |
資産除去債務 | - | 83 |
その他 | 5 | 21 |
固定負債合計 | 16,538 | 19,784 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 34,447 | 36,497 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,290 | 7,290 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,651 | 11,651 |
資本剰余金合計 | 11,651 | 11,651 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,793 | 1,793 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却積立金 | - | 2 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 292 | 266 |
別途積立金 | 45,700 | 44,700 |
繰越利益剰余金 | 1,936 | 3,833 |
利益剰余金合計 | 49,722 | 50,594 |
自己株式 | -1,058 | -743 |
株主資本合計 | 67,605 | 68,792 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 357 | 215 |
その他の包括利益累計額合計 | 357 | 215 |
純資産合計 | 67,962 | 69,007 |
負債純資産合計 | 102,409 | 105,505 |