有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 10:06
【資料】
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【項目】
153項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費2,200百万円2,265百万円
貸倒引当金122200
賞与引当金1,4941,974
未払法定福利費228302
減損損失6,4026,110
退職給付引当金1,7291,698
ポイント引当金3,2182,623
商品保証引当金2,5292,874
合併引継土地1,5021,390
資産除去債務2,3832,495
その他3,7504,502
繰延税金資産小計25,56226,439
評価性引当額△3,898△4,214
繰延税金資産合計21,66322,225
繰延税金負債
建物等圧縮積立金△60△60
資産除去債務に対応する除去費用△703△683
その他有価証券評価差額金△55△84
その他△57△111
繰延税金負債合計△877△939
繰延税金資産の純額20,78621,285

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.8△0.9
住民税均等割額3.11.6
評価性引当額増減△13.01.3
課徴金返還額△2.6-
その他△1.90.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.432.7