四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/08 9:14
【資料】
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【項目】
18項目
文中の将来に関する事項は,当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における世界経済は,米中貿易摩擦の長期化や世界的なIT関連需要の落ち込みなどにより,依然として低迷が続いています。日本経済についても,海外経済の減速に伴い輸出が低迷したほか,企業収益の悪化から設備投資が減少するなど,活力のない状況が続きました。
そのような中で,当社グループの主要な販売市場である工作機械・ロボット・半導体製造装置などの業界においても,需要が大幅に減少しました。
その結果,当第2四半期連結累計期間における連結売上収益は34,338百万円(前年同期比22.7%減)となり,連結営業損失は139百万円(前年同期は連結営業利益4,706百万円),連結税引前四半期損失は247百万円(前年同期は連結税引前四半期利益5,126百万円),親会社の所有者に帰属する四半期損失は491百万円(前年同期は親会社の所有者に帰属する四半期利益3,792百万円)となりました。
受注高は34,083百万円(前年同期比18.4%減),受注残高は15,347百万円(前年同期比22.8%減)となりました。
セグメントの業績は次のとおりです。
①日本
日本には,当社および連結子会社の山洋工業株式会社,山洋電気テクノサービス株式会社があります。セグメント売上収益は34,855百万円(前年同期比24.2%減)となり,セグメント損失は909百万円(前年同期はセグメント利益3,237百万円)となりました。
②北米
北米には,連結子会社のSANYO DENKI AMERICA,INC.があります。セグメント売上収益は3,991百万円(前年同期比23.0%減)となり,セグメント損失は1百万円(前年同期はセグメント利益360百万円)となりました。
③ヨーロッパ
ヨーロッパには,連結子会社のSANYO DENKI EUROPE S.A.およびSANYO DENKI GERMANY GmbHがあります。セグメント売上収益は2,322百万円(前年同期比15.4%減)となり,セグメント利益は177百万円(前年同期比30.6%減)となりました。
④東アジア
東アジアには,連結子会社の山洋電气(上海)貿易有限公司,山洋電氣(香港)有限公司,台灣山洋電氣股份有限公司,SANYO DENKI KOREA CO.,LTD.,上海山洋電气技術有限公司,山洋電气貿易(深圳)有限公司,中山市山洋電气有限公司,山洋電气精密機器維修(深圳)有限公司および山洋電气(天津)貿易有限公司があります。セグメント売上収益は4,365百万円(前年同期比36.8%減)となり,セグメント利益は77百万円(前年同期比82.4%減)となりました。
⑤東南アジア
東南アジアには,連結子会社のSANYO DENKI PHILIPPINES,INC.,SANYO DENKI SINGAPORE PTE.LTD.,SANYO DENKI INDIA PRIVATE LIMITEDおよびSANYO DENKI (THAILAND) CO.,LTD.があります。セグメント売上収益は9,392百万円(前年同期比23.0%減)となり,セグメント利益は186百万円(前年同期比69.3%減)となりました。
また,事業部門別の営業概況は次のとおりです。
①クーリングシステム事業
クーリングシステム製品「San Ace」は,制御機器や医療機器,電源装置向けの需要が堅調でした。一方,データセンター向けや,中国景気減速にともなうファクトリーオートメーション向けの需要は減少しました。
その結果,売上収益は11,015百万円(前年同期比8.4%減),受注高10,787百万円(前年同期比9.9%減),受注残高3,858百万円(前年同期比3.0%減)となりました。
②パワーシステム事業
パワーシステム製品「SANUPS」は,通信機向けや太陽光発電向けの需要が低迷しました。また工場設備向けの需要も設備投資の先送りの影響を受け停滞しました。一方,公共設備向けの防災・停電対策による需要は増加しました。また病院設備向けの需要も堅調に推移しました。
その結果,売上収益は3,097百万円(前年同期比6.9%減),受注高4,163百万円(前年同期比13.8%増),受注残高2,897百万円(前年同期比34.9%増)となりました。
③サーボシステム事業
サーボシステム製品「SANMOTION」は,米中貿易摩擦による中国経済の減速,中国のスマートフォン向け設備需要の低迷,メモリ市場の減速による設備投資の先送りなどにより,工作機械・ロボット・半導体の各業界共に受注が大きく減少しました。
その結果,売上収益は16,318百万円(前年同期比37.5%減),受注高15,073百万円(前年同期比34.7%減),受注残高6,791百万円(前年同期比44.2%減)となりました。
④電気機器販売事業
産業用電気機器,制御機器および電気材料の販売は,医療関連向けの需要が堅調に推移し, 防災用無停電電源装置や太陽光発電事業関連も需要が増加しました。一方,半導体関連の需要は依然として低調でした。
鉄鋼関連事業の需要は,発注遅延により減少しましたが,構内設備および補修工事の需要は堅調に推移しました。
その結果,売上収益は3,051百万円(前年同期比41.8%増),受注高3,235百万円(前年同期比41.3%増),受注残高1,056百万円(前年同期比27.4%増)となりました。
⑤電気工事事業
製鉄所構内の電気工事は,老朽化した電気設備の更新および補修工事の需要が堅調に推移しました。一方,構外案件およびシステム案件の需要は,発注遅延のため低迷しました。
その結果,売上収益は855百万円(前年同期比4.1%増),受注高822百万円(前年同期比4.5%増),受注残高743百万円(前年同期比3.1%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結累計期間における財政状態は,前連結会計年度末と比較して,資産合計は1,258百万円の減少,負債合計は473百万円の増加,資本合計は1,731百万円の減少となりました。
資産の主な変動要因は,営業債権及びその他の債権の減少4,452百万円,IFRS第16号「リース」の適用による使用権資産の増加2,544百万円,現金及び現金同等物の増加1,843百万円によるものです。
負債の主な変動要因は,営業債務及びその他の債務の減少2,278百万円,IFRS第16号「リース」の適用によるリース負債(非流動負債)の増加1,681百万円,借入金(非流動負債)の増加1,186百万円によるものです。
資本の主な変動要因は,利益剰余金の減少1,085百万円,その他の資本の構成要素の減少644百万円によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,13,536百万円となり,前連結会計年度末より1,843百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は,4,912百万円(前年同期間は1,714百万円の増加)となりました。営業債権及びその他の債権の減少4,945百万円,減価償却費及び償却費2,545百万円,営業債務及びその他の債務の減少額2,011百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は,3,117百万円(前年同期間は4,226百万円の減少)となりました。これは主に,有形固定資産の取得による支出2,338百万円,無形資産の取得による支出934百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動による資金の増加は,427百万円(前年同期間は2,182百万円の増加)となりました。これは主に,長期借入による収入2,000百万円,配当金の支払額664百万円によるものです。
(4) 研究開発活動
無形資産に計上された開発費を含む当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は,1,557百万円です。

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