有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/04/17 13:25
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年1月31日)
当連結会計年度
(2019年1月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債166,449千円240,327千円
長期未払金197,890千円207,673千円
未実現利益232,374千円202,309千円
繰越欠損金218,287千円189,789千円
賞与引当金142,107千円177,075千円
資産除去債務129,112千円135,407千円
未払事業税等83,105千円104,849千円
ソフトウェア資産償却超過額104,154千円57,910千円
ゴルフ会員権評価損50,197千円52,044千円
減価償却超過額42,934千円40,957千円
投資有価証券評価損33,279千円37,675千円
少額減価償却資産一括償却16,474千円19,845千円
貸倒引当金15,255千円15,392千円
たな卸資産評価損657千円7,187千円
その他31,614千円27,415千円
繰延税金資産小計1,463,889千円1,515,862千円
評価性引当額△577,850千円△563,215千円
繰延税金資産合計886,039千円952,646千円
(繰延税金負債)
資産除去費用に対応する除去費用△70,283千円△70,891千円
退職給付に係る資産△54,792千円△43,743千円
その他有価証券評価差額金△101,227千円△18,071千円
繰延税金負債合計△226,301千円△132,706千円
繰延税金資産の純額659,738千円819,940千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

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