有価証券報告書-第143期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,468 | 18,559 |
受取手形及び売掛金 | 122,664 | 125,986 |
有価証券 | - | 2,200 |
商品及び製品 | 12,359 | 13,770 |
仕掛品 | 1,579 | 1,559 |
原材料及び貯蔵品 | 10,606 | 11,476 |
繰延税金資産 | 4,507 | 4,362 |
その他 | 6,639 | 4,752 |
貸倒引当金 | -2,192 | -604 |
流動資産合計 | 171,633 | 182,062 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 175,261 | 174,832 |
減価償却累計額 | -111,480 | -113,236 |
建物及び構築物(純額) | 63,781 | 61,596 |
機械装置及び運搬具 | 370,159 | 373,853 |
減価償却累計額 | -295,122 | -302,745 |
機械装置及び運搬具(純額) | 75,037 | 71,107 |
土地 | 100,277 | 100,943 |
建設仮勘定 | 2,427 | 3,717 |
その他 | 19,771 | 20,842 |
減価償却累計額 | -14,479 | -15,004 |
その他(純額) | 5,292 | 5,838 |
有形固定資産合計 | 246,816 | 243,203 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,809 | 2,407 |
その他 | 6,354 | 5,954 |
無形固定資産合計 | 8,163 | 8,361 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 61,487 | 55,417 |
長期貸付金 | 686 | 338 |
繰延税金資産 | 717 | 2,662 |
その他 | 10,873 | 8,542 |
貸倒引当金 | -2,239 | -1,467 |
投資その他の資産合計 | 71,523 | 65,492 |
固定資産合計 | 326,503 | 317,057 |
資産合計 | 498,137 | 499,119 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 67,435 | 71,488 |
短期借入金 | 94,086 | 97,489 |
1年内償還予定の社債 | 730 | 5,865 |
未払費用 | 16,702 | 17,903 |
未払法人税等 | 5,643 | 5,867 |
役員賞与引当金 | 168 | 173 |
その他 | 23,946 | 19,658 |
流動負債合計 | 208,712 | 218,446 |
固定負債 | | |
社債 | 20,865 | 25,000 |
長期借入金 | 80,652 | 69,503 |
繰延税金負債 | 5,648 | 4,477 |
退職給付引当金 | 10,460 | 7,918 |
役員退職慰労引当金 | 846 | 881 |
その他 | 7,024 | 7,279 |
固定負債合計 | 125,497 | 115,059 |
負債合計 | 334,210 | 333,506 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,066 | 31,066 |
資本剰余金 | 33,997 | 33,997 |
利益剰余金 | 98,713 | 106,220 |
自己株式 | -2,279 | -7,838 |
株主資本合計 | 161,498 | 163,446 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 314 | -93 |
為替換算調整勘定 | -2,427 | -3,957 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,113 | -4,051 |
少数株主持分 | 4,541 | 6,217 |
純資産合計 | 163,926 | 165,612 |
負債純資産合計 | 498,137 | 499,119 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,459 | 5,202 |
受取手形 | 5,036 | 7,185 |
売掛金 | 67,714 | 69,197 |
有価証券 | - | 2,000 |
商品及び製品 | 5,726 | 6,345 |
仕掛品 | 169 | 169 |
原材料及び貯蔵品 | 5,507 | 5,273 |
前払費用 | 146 | 104 |
繰延税金資産 | 2,954 | 2,301 |
関係会社短期貸付金 | 14,950 | 13,424 |
未収入金 | 912 | 1,211 |
その他 | 226 | 570 |
貸倒引当金 | -1,760 | -492 |
流動資産合計 | 108,042 | 112,493 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 87,587 | 84,884 |
減価償却累計額 | -56,632 | -55,896 |
建物(純額) | 30,955 | 28,987 |
構築物 | 16,551 | 16,275 |
減価償却累計額 | -13,161 | -13,079 |
構築物(純額) | 3,389 | 3,196 |
機械及び装置 | 234,203 | 231,779 |
減価償却累計額 | -188,438 | -189,501 |
機械及び装置(純額) | 45,764 | 42,278 |
車両運搬具 | 1,419 | 1,380 |
減価償却累計額 | -1,177 | -1,196 |
車両運搬具(純額) | 242 | 183 |
工具 | 10,710 | 10,726 |
減価償却累計額 | -8,359 | -8,456 |
工具 | 2,350 | 2,269 |
土地 | 59,089 | 58,977 |
リース資産 | 1,281 | 1,639 |
減価償却累計額 | -215 | -500 |
リース資産(純額) | 1,065 | 1,138 |
建設仮勘定 | 2,240 | 2,588 |
有形固定資産合計 | 145,098 | 139,620 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 381 | 390 |
ソフトウエア | 3,612 | 2,976 |
リース資産 | 75 | 75 |
その他 | 135 | 126 |
無形固定資産合計 | 4,204 | 3,569 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 46,027 | 40,175 |
関係会社株式 | 34,010 | 34,898 |
出資金 | 26 | 26 |
関係会社出資金 | 11,100 | 15,899 |
長期貸付金 | 8 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 4,004 | 3,367 |
破産更生債権等 | 145 | 110 |
長期前払費用 | 702 | 860 |
繰延税金資産 | - | 2,069 |
その他 | 2,207 | 2,027 |
貸倒引当金 | -1,007 | -809 |
投資その他の資産合計 | 97,226 | 98,628 |
固定資産合計 | 246,529 | 241,818 |
資産合計 | 354,572 | 354,311 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 33,109 | 34,803 |
短期借入金 | 54,740 | 53,740 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,086 | 16,609 |
1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
リース債務 | 283 | 363 |
未払金 | 33 | 47 |
設備関係未払金 | 9,861 | 5,490 |
未払費用 | 12,339 | 13,089 |
未払法人税等 | 3,402 | 3,440 |
未払消費税等 | 981 | 773 |
預り金 | 3,399 | 3,879 |
役員賞与引当金 | 76 | 71 |
資産除去債務 | - | 27 |
その他 | 252 | 327 |
流動負債合計 | 127,565 | 137,663 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 25,000 |
長期借入金 | 71,906 | 62,297 |
リース債務 | 913 | 910 |
繰延税金負債 | 77 | - |
退職給付引当金 | 5,070 | 2,688 |
資産除去債務 | - | 193 |
その他 | 733 | 1,057 |
固定負債合計 | 98,700 | 92,148 |
負債合計 | 226,266 | 229,811 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,066 | 31,066 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 33,997 | 33,997 |
資本剰余金合計 | 33,997 | 33,997 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,506 | 3,506 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 667 | 676 |
固定資産圧縮積立金 | 6,208 | 5,869 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 743 | - |
別途積立金 | 39,944 | 49,944 |
繰越利益剰余金 | 14,771 | 7,500 |
利益剰余金合計 | 65,841 | 67,496 |
自己株式 | -2,279 | -7,838 |
株主資本合計 | 128,626 | 124,722 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -320 | -223 |
その他の包括利益累計額合計 | -320 | -223 |
純資産合計 | 128,306 | 124,499 |
負債純資産合計 | 354,572 | 354,311 |