四半期報告書-第58期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/13 15:04
【資料】
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【項目】
28項目
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
(1)経営成績の状況
これまで当社グループは、お客さま企業のマーケティング活動における戦略パートナーとして、お客さま企業のマーケティング活動支援、ICT戦略支援などの一連のサービスをお客さま企業に寄り添いながら提供してまいりました。現在は既存サービスにICTを積極的に掛け合わせた新商材、新サービスづくりに注力しております。
昨今、市場は、技術の革新的な進化、それにともなう環境の大変革期を迎えております。あらゆる事のスピードは上がり、あらゆる事の価値観が変革されようとしはじめております。当社グループは、この状況に対応し、中長期的にさらなる企業価値向上を図っていくため、当第1四半期連結累計期間からスタートする3ヵ年を対象とした中期経営計画を発表し、末永くお客さま企業に期待される企業グループをめざしております。
[中期経営計画の骨子]
・期間 :2019年9月期から2021年9月期末までの3ヵ年
・位置づけ :グループ一体の価値創出を図る期間
・方針 :ICTの徹底的な活用によるビジネス変革と拡大
・数値目標 :2030年9月期 連結営業利益100億円の達成
・経営戦略 :長期戦略(2030年9月期末を見据えた戦略)、中期戦略(2021年9月期末を見据えた戦略)を設定
・長期戦略の注力ポイント
①R&D戦略 :尖がった新技術の活用による徹底的な原価低減と新商材開発
②組織戦略 :グループ内最適化だけでなく、M&A・業務提携・産学連携による
さらなるグループシナジー強化
③グローバル戦略 :グローバル市場の売上高海外構成比率を50%へ高めるべく活動推進
・中期戦略の注力ポイント
ビジネスモデル変革
①消費者に直接つながる仕組みをつくる、プラットフォーム型ビジネスへの参入
既存ビジネスの変革 :分析・編集・配信などを包括化、さらに開発スピードを加速化
②お客さま企業の設計情報を活用しやすいように整える、上流情報のコーディネート
AI(人工知能)の活用 :膨大な設計情報の資産化
市場戦略
③モビリティ市場へのスピード感とアジリティのある対応
MaaS、Connected :情報活用の変革により、ビジネス領域拡大のチャンス
④注力市場への拡販
既存の知見×ICT :医療・医薬品、物流を中心に多様化する社会課題や市場ニーズに幅広く対応
以上の結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間における売上高は、4,678百万円(前年同期比394百万円増、同9.2%増)、営業利益は619百万円(前年同期比47百万円増、同8.4%増)、経常利益は639百万円(前年同期比44百万円増、同7.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は385百万円(前年同期比12百万円増、同3.5%増)となりました。
なお、当第1四半期連結累計期間において、業績に影響を与える事項として以下が発生いたしました。
(医療・医薬品業界向け売上高の増加)
当社グループでは、医療・医薬品業界を注力市場として設定し、専門部署の設置やM&Aを活用した営業体制の構築などにより、「医療・医薬品マーケティング事業」の拡販に取り組んでまいりました。その結果、当社グループにおいて「医療・医薬品マーケティング事業」を展開する株式会社アサヒ・シーアンドアイの重要性が高まり連結子会社となりました。なお、「医療・医薬品マーケティング事業」とはMR教育支援、医療系展示会支援、治験文書関連ソリューションなどの医療従事者、及び生活者向けコンテンツを企画・制作する事業であります。
(のれん償却の減少等による営業利益の増加)
のれん償却の減少、及びM&A費用の減少などによるものであります。
セグメント別に見ますと、次のとおりであります。
[マーケティング事業]:お客さま企業のマーケティング活動を支援するための一連のサービスを提供
売上高 :4,285百万円(前年同期比393百万円増、同10.1%増)
営業利益: 604百万円(前年同期比 3百万円減、同 0.5%減)
理由:
・株式会社アサヒ・シーアンドアイが連結子会社となったことにより、医療・医薬品業界向け案件が増加。
・国内において、技術マニュアル制作案件の増加に加えて、ICTの導入による原価低減効果が継続。
・海外において、従業員教育案件、技術マニュアル制作案件、技術マニュアル印刷案件などが増加。
・新商材、新サービスに向けた試作費用が増加。
[システム開発事業]:お客さま企業のICT戦略を支援する一連のサービスを提供
売上高 : 393百万円(前年同期比 1百万円増、同 0.3%増)
営業利益: 12百万円(前年同期比 4百万円増、同62.7%増)
理由:
・国内、及び海外において、物流関連システム開発案件が増加。
セグメントの詳細は以下のとおりです。
事業分類概要売上高構成比前年同期比
インターナル・
マーケティング
業務標準化や商品教育・
販売教育・技術教育などの企画・運営
867百万円18.5%53百万円増6.6%増
エクスターナル・
マーケティング
販売促進や広告宣伝、広報などの
企画・運営
383百万円8.2%57百万円増17.8%増
カスタマーサポート・
マーケティング
製品の取扱説明書や修理書などの
企画・編集
2,446百万円52.3%201百万円増9.0%増
トータル
プリンティング
取扱説明書や修理書などの
印刷・製本、商業印刷
408百万円8.7%24百万円増6.3%増
その他人材派遣、市場調査、物品の販売 など179百万円3.8%56百万円増45.5%増
マーケティング事業 計上記の合計4,285百万円91.6%393百万円増10.1%増
システム開発事業 計ICTソリューションの企画・提案、ソフトウエア受託開発 など393百万円8.4%1百万円増0.3%増
合計4,678百万円100.0%394百万円増9.2%増


(2)財政状態の状況
(資産の部)
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より5百万円減少し、17,405百万円(前連結会計年度末比0.0%減)となりました。これは主として、受取手形及び売掛金の増加391百万円、たな卸資産の増加184百万円があったものの、現金及び預金の減少373百万円、投資その他の資産のその他の減少323百万円によるものであります。
(負債の部)
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より148百万円減少し、4,166百万円(前連結会計年度末比3.5%減)となりました。これは主として、流動負債のその他の増加402百万円があったものの、未払法人税等の減少345百万円、賞与引当金の減少238百万円によるものであります。
(純資産の部)
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末より143百万円増加し、13,238百万円(前連結会計年度末比1.1%増)となりました。これは主として、利益剰余金の増加130百万円によるものであります。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費の金額につきましては、僅少のため記載を省略しております。なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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