有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 95,251 | 98,573 |
受取手形及び売掛金 | 146,781 | 139,689 |
商品及び製品 | 17,127 | 19,959 |
仕掛品 | 8,685 | 9,888 |
原材料及び貯蔵品 | 16,729 | 18,785 |
部分品 | 6,047 | 6,058 |
その他 | 24,427 | 25,417 |
貸倒引当金 | -88 | -117 |
流動資産計 | 314,962 | 318,254 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 143,498 | 148,399 |
減価償却累計額 | -92,134 | -95,447 |
建物及び構築物(純額) | 51,364 | 52,952 |
機械装置及び運搬具 | 241,938 | 249,525 |
減価償却累計額 | -188,455 | -196,022 |
機械装置及び運搬具(純額) | 53,483 | 53,502 |
土地 | 30,515 | 31,006 |
リース資産 | 1,248 | 1,373 |
減価償却累計額 | -630 | -714 |
リース資産(純額) | 617 | 658 |
建設仮勘定 | 12,071 | 25,088 |
その他 | 68,431 | 73,319 |
減価償却累計額 | -60,974 | -63,689 |
その他(純額) | 7,456 | 9,630 |
有形固定資産合計 | 155,508 | 172,839 |
無形固定資産 | 3,089 | 2,902 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 64,678 | 55,214 |
長期貸付金 | 8,719 | 3,995 |
繰延税金資産 | 7,739 | 8,161 |
退職給付に係る資産 | 4,619 | 4,669 |
その他 | 9,935 | 7,936 |
貸倒引当金 | -873 | -775 |
投資その他の資産合計 | 94,819 | 79,201 |
固定資産計 | 253,418 | 254,944 |
資産の部合計 | 568,380 | 573,198 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 87,507 | 84,003 |
電子記録債務 | 43,637 | 43,301 |
短期借入金 | 13,320 | 18,418 |
未払法人税等 | 6,074 | 2,933 |
役員賞与引当金 | 268 | 269 |
設備関係支払手形 | 3,714 | 7,308 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 11,099 |
その他 | 37,515 | 43,899 |
流動負債計 | 192,038 | 211,234 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 10,624 | - |
長期借入金 | 25,338 | 32,697 |
リース債務 | 563 | 537 |
繰延税金負債 | 9,414 | 7,356 |
退職給付に係る負債 | 15,859 | 19,394 |
役員退職慰労引当金 | 507 | 586 |
執行役員退職慰労引当金 | 810 | 779 |
その他 | 5,574 | 4,550 |
固定負債計 | 68,692 | 65,902 |
負債の部合計 | 260,731 | 277,137 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,009 | 17,009 |
資本剰余金 | 19,579 | 19,579 |
利益剰余金 | 229,163 | 228,016 |
自己株式 | -7,516 | -7,517 |
株主資本合計 | 258,235 | 257,087 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 27,935 | 21,349 |
為替換算調整勘定 | 7,355 | 5,625 |
退職給付に係る調整累計額 | -688 | -2,927 |
その他の包括利益累計額合計 | 34,601 | 24,047 |
非支配株主持分 | 14,811 | 14,926 |
純資産の部合計 | 307,648 | 296,061 |
負債・純資産合計 | 568,380 | 573,198 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 34,116 | 41,441 |
受取手形 | 2,560 | 2,961 |
売掛金 | 80,351 | 76,611 |
商品及び製品 | 5,695 | 5,842 |
仕掛品 | 4,231 | 5,046 |
原材料及び貯蔵品 | 5,479 | 5,867 |
部分品 | 3,437 | 3,504 |
前払費用 | 397 | 405 |
その他 | 29,386 | 34,780 |
貸倒引当金 | -74 | -87 |
流動資産計 | 165,583 | 176,374 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,894 | 21,335 |
構築物 | 922 | 923 |
機械及び装置 | 20,381 | 20,087 |
車両運搬具 | 80 | 102 |
工具 | 2,078 | 2,151 |
土地 | 11,571 | 11,546 |
建設仮勘定 | 4,631 | 13,029 |
有形固定資産合計 | 59,559 | 69,176 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 466 | 404 |
その他 | 12 | 10 |
無形固定資産合計 | 479 | 415 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 51,214 | 41,997 |
関係会社株式 | 57,981 | 57,018 |
関係会社出資金 | 9,847 | 7,591 |
長期貸付金 | 25 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 20,331 | 27,553 |
長期前払費用 | 48 | 9 |
前払年金費用 | 6,085 | 7,053 |
その他 | 582 | 584 |
貸倒引当金 | -1,898 | -4,564 |
投資その他の資産合計 | 144,220 | 137,245 |
固定資産計 | 204,259 | 206,837 |
資産の部合計 | 369,842 | 383,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,165 | 769 |
電子記録債務 | 29,222 | 33,782 |
買掛金 | 54,816 | 50,407 |
短期借入金 | 25,619 | 30,313 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,547 | 15,103 |
コマーシャル・ペーパー | 4,000 | 6,000 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 11,099 |
未払金 | 5,490 | 8,488 |
未払費用 | 11,629 | 11,284 |
未払法人税等 | 2,438 | 422 |
預り金 | 1,031 | 1,222 |
役員賞与引当金 | 106 | 102 |
その他 | 74 | 77 |
流動負債計 | 144,143 | 169,073 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 10,624 | - |
長期借入金 | 25,338 | 32,697 |
繰延税金負債 | 6,294 | 5,260 |
執行役員退職慰労引当金 | 680 | 675 |
長期未払金 | 2,150 | 186 |
固定負債計 | 45,088 | 38,819 |
負債の部合計 | 189,232 | 207,893 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,009 | 17,009 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 17,295 | 17,295 |
その他資本剰余金 | 2,019 | 2,019 |
資本剰余金合計 | 19,314 | 19,314 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,633 | 3,633 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 3,365 | 3,791 |
繰越利益剰余金 | 118,137 | 118,537 |
利益剰余金合計 | 125,136 | 125,963 |
自己株式 | -7,430 | -7,431 |
株主資本合計 | 154,030 | 154,856 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26,580 | 20,462 |
その他の包括利益累計額合計 | 26,580 | 20,462 |
純資産の部合計 | 180,610 | 175,318 |
負債・純資産合計 | 369,842 | 383,211 |