有価証券報告書-第122期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月23日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 120,193 | 135,770 |
受取手形及び営業未収入金 | 256,204 | 172,458 |
有価証券 | 2,457 | 779 |
たな卸資産 | 54,357 | 32,856 |
繰延及び前払費用 | 67,655 | 42,401 |
繰延税金資産 | 8,482 | 5,130 |
その他流動資産 | 98,666 | 104,208 |
貸倒引当金 | -5,948 | -3,015 |
流動資産合計 | 602,067 | 490,588 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 624,895 | 688,860 |
建物及び構築物(純額) | 83,610 | 76,163 |
航空機(純額) | 9,402 | 5,222 |
機械装置及び運搬具(純額) | 41,180 | 29,566 |
器具及び備品(純額) | 8,262 | 6,499 |
土地 | 61,287 | 59,952 |
建設仮勘定 | 296,040 | 295,423 |
その他有形固定資産(純額) | 7,265 | 5,968 |
有形固定資産合計 | 1,131,945 | 1,167,656 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,516 | 1,502 |
ソフトウエア | 29,697 | 10,834 |
のれん | 28,797 | 20,043 |
その他無形固定資産 | 5,404 | 4,102 |
無形固定資産合計 | 65,415 | 36,482 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 377,899 | 253,879 |
長期貸付金 | 15,907 | 13,520 |
繰延税金資産 | 9,387 | 31,698 |
その他長期資産 | 82,571 | 79,438 |
貸倒引当金 | -963 | -3,612 |
投資その他の資産合計 | 484,802 | 374,925 |
固定資産合計 | 1,682,164 | 1,579,063 |
繰延資産 | 1,781 | 1,618 |
資産合計 | 2,286,013 | 2,071,270 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 215,613 | 145,087 |
1年内償還予定の社債 | 16,000 | 20,000 |
短期借入金 | 287,955 | 239,163 |
コマーシャル・ペーパー | 19,000 | 4,000 |
未払法人税等 | 50,997 | 12,399 |
繰延税金負債 | 3,414 | 367 |
前受金 | 69,172 | 36,953 |
賞与引当金 | 9,381 | 8,043 |
役員賞与引当金 | 560 | 469 |
事業損失引当金 | 2,824 | - |
独禁法関連引当金 | - | 8,518 |
その他流動負債 | 100,147 | 99,983 |
流動負債合計 | 775,066 | 574,988 |
固定負債 | | |
社債 | 211,266 | 191,197 |
長期借入金 | 487,975 | 613,640 |
繰延税金負債 | 54,214 | 10,504 |
退職給付引当金 | 15,857 | 16,060 |
役員退職慰労引当金 | 2,761 | 2,571 |
特別修繕引当金 | 6,946 | 13,498 |
独禁法関連引当金 | - | 1,728 |
その他固定負債 | 52,888 | 65,844 |
固定負債合計 | 831,909 | 915,045 |
負債合計 | 1,606,976 | 1,490,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 88,531 | 88,531 |
資本剰余金 | 97,212 | 97,189 |
利益剰余金 | 401,044 | 426,217 |
自己株式 | -1,339 | -1,493 |
株主資本合計 | 585,449 | 610,444 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85,668 | 10,935 |
繰延ヘッジ損益 | -20,712 | -37,889 |
為替換算調整勘定 | -12,442 | -39,369 |
評価・換算差額等合計 | 52,513 | -66,323 |
少数株主持分 | 41,074 | 37,116 |
純資産合計 | 679,036 | 581,237 |
負債純資産合計 | 2,286,013 | 2,071,270 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,088 | 12,487 |
海運業未収金 | 86,183 | 59,217 |
その他事業未収金 | 944 | 39 |
短期貸付金 | 84 | 174 |
関係会社短期貸付金 | 125,512 | 159,538 |
貯蔵品 | 34,085 | 16,574 |
繰延及び前払費用 | 52,386 | 31,940 |
代理店債権 | 11,055 | 7,821 |
海運業未決算(借方) | 8,194 | 3,473 |
繰延税金資産 | 6,536 | 744 |
未収還付法人税等 | - | 27,396 |
その他流動資産 | 15,005 | 15,657 |
貸倒引当金 | -21,956 | -3,613 |
流動資産合計 | 335,120 | 331,451 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 71,967 | 69,882 |
建物(純額) | 20,481 | 23,642 |
構築物(純額) | 744 | 756 |
機械及び装置(純額) | 525 | 836 |
車両及び運搬具(純額) | 44 | 43 |
器具及び備品(純額) | 1,260 | 1,180 |
土地 | 28,220 | 27,606 |
建設仮勘定 | 14,051 | 32,620 |
有形固定資産合計 | 137,295 | 156,568 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 511 | 511 |
ソフトウエア | 25,620 | 6,960 |
その他無形固定資産 | 110 | 108 |
無形固定資産合計 | 26,242 | 7,580 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 274,032 | 151,873 |
関係会社株式 | 288,525 | 222,889 |
出資金 | 1,968 | 1,968 |
関係会社出資金 | 10,711 | 10,711 |
長期貸付金 | 1,075 | 1,245 |
従業員に対する長期貸付金 | 9 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 195,588 | 209,658 |
破産債権 | 27 | 1,399 |
長期前払費用 | 1,327 | 1,539 |
長期未収入金 | 9,830 | 10,323 |
前払年金費用 | 17,803 | 23,172 |
繰延税金資産 | - | 9,128 |
その他長期資産 | 6,836 | 7,199 |
貸倒引当金 | -6,642 | -9,738 |
投資その他の資産合計 | 801,096 | 641,374 |
固定資産合計 | 964,635 | 805,523 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 1,667 | 1,551 |
繰延資産合計 | 1,667 | 1,551 |
資産合計 | 1,301,423 | 1,138,526 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 86,532 | 51,972 |
その他事業未払金 | 24 | 55 |
1年内償還予定の社債 | 16,000 | 20,000 |
短期借入金 | 32,492 | 27,939 |
コマーシャル・ペーパー | 19,000 | 4,000 |
リース債務 | - | 4 |
未払金 | 8,887 | 5,241 |
未払費用 | 2,068 | 2,810 |
未払法人税等 | 25,310 | 37 |
前受金 | 34,982 | 16,175 |
預り金 | 74,329 | 52,998 |
代理店債務 | 2,522 | 1,902 |
賞与引当金 | 3,086 | 2,523 |
役員賞与引当金 | 185 | 127 |
海運業未決算(貸方) | 6,075 | 3,775 |
その他流動負債 | 1,906 | 1,459 |
流動負債合計 | 313,402 | 191,024 |
固定負債 | | |
社債 | 211,266 | 191,197 |
長期借入金 | 220,182 | 330,795 |
リース債務 | - | 52 |
繰延税金負債 | 41,185 | - |
長期預り保証金 | 5,271 | 5,301 |
特別修繕引当金 | 3,062 | 2,135 |
その他固定負債 | 9,898 | 9,030 |
固定負債合計 | 490,866 | 538,513 |
負債合計 | 804,268 | 729,537 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 88,531 | 88,531 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 93,198 | 93,198 |
その他資本剰余金 | 2,784 | 2,762 |
資本剰余金合計 | 95,983 | 95,960 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,146 | 13,146 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 50 | 50 |
特別償却積立金 | 314 | 221 |
海外投資等損失準備金 | 0 | 0 |
圧縮記帳積立金 | 6,982 | 5,223 |
別途積立金 | 108,324 | 118,324 |
繰越利益剰余金 | 101,368 | 78,599 |
利益剰余金合計 | 230,187 | 215,565 |
自己株式 | -1,330 | -1,485 |
株主資本合計 | 413,371 | 398,571 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 79,644 | 10,081 |
繰延ヘッジ損益 | 4,138 | 336 |
評価・換算差額等合計 | 83,783 | 10,417 |
純資産合計 | 497,154 | 408,989 |
負債純資産合計 | 1,301,423 | 1,138,526 |