有価証券報告書-第123期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 135,770 | 257,245 |
受取手形及び営業未収入金 | 172,458 | 188,292 |
有価証券 | 779 | 30,983 |
たな卸資産 | 32,856 | 44,344 |
繰延及び前払費用 | 42,401 | 49,381 |
繰延税金資産 | 5,130 | 14,755 |
その他流動資産 | 104,208 | 71,811 |
貸倒引当金 | -3,015 | -3,226 |
流動資産合計 | 490,588 | 653,590 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 688,860 | 651,501 |
建物及び構築物(純額) | 76,163 | 81,075 |
航空機(純額) | 5,222 | 4,764 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,566 | 28,816 |
器具及び備品(純額) | 6,499 | 6,226 |
土地 | 59,952 | 62,578 |
建設仮勘定 | 295,423 | 271,659 |
その他有形固定資産(純額) | 5,968 | 4,499 |
有形固定資産合計 | 1,167,656 | 1,111,122 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,502 | 2,570 |
ソフトウエア | 10,834 | 9,013 |
のれん | 20,043 | 21,014 |
その他無形固定資産 | 4,102 | 3,227 |
無形固定資産合計 | 36,482 | 35,825 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 253,879 | 282,459 |
長期貸付金 | 13,520 | 18,594 |
繰延税金資産 | 31,698 | 16,639 |
その他長期資産 | 79,438 | 90,144 |
貸倒引当金 | -3,612 | -3,570 |
投資その他の資産合計 | 374,925 | 404,267 |
固定資産合計 | 1,579,063 | 1,551,214 |
繰延資産 | 1,618 | 2,359 |
資産合計 | 2,071,270 | 2,207,163 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 145,087 | 164,875 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
短期借入金 | 239,163 | 135,771 |
コマーシャル・ペーパー | 4,000 | - |
未払法人税等 | 12,399 | 8,037 |
繰延税金負債 | 367 | 655 |
前受金 | 36,953 | 45,226 |
賞与引当金 | 8,043 | 7,004 |
役員賞与引当金 | 469 | 285 |
独禁法関連引当金 | 8,518 | 4,579 |
その他流動負債 | 99,983 | 84,101 |
流動負債合計 | 574,988 | 450,537 |
固定負債 | | |
社債 | 191,197 | 251,128 |
長期借入金 | 613,640 | 687,718 |
繰延税金負債 | 10,504 | 7,955 |
退職給付引当金 | 16,060 | 16,348 |
役員退職慰労引当金 | 2,571 | 2,462 |
特別修繕引当金 | 13,498 | 19,434 |
独禁法関連引当金 | 1,728 | 1,728 |
その他固定負債 | 65,844 | 66,456 |
固定負債合計 | 915,045 | 1,053,232 |
負債合計 | 1,490,033 | 1,503,769 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 88,531 | 144,319 |
資本剰余金 | 97,189 | 155,663 |
利益剰余金 | 426,217 | 408,017 |
自己株式 | -1,493 | -1,576 |
株主資本合計 | 610,444 | 706,424 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,935 | 30,007 |
繰延ヘッジ損益 | -37,889 | -30,155 |
為替換算調整勘定 | -39,369 | -45,044 |
評価・換算差額等合計 | -66,323 | -45,192 |
少数株主持分 | 37,116 | 42,162 |
純資産合計 | 581,237 | 703,394 |
負債純資産合計 | 2,071,270 | 2,207,163 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,487 | 135,881 |
海運業未収金 | 59,217 | 63,226 |
その他事業未収金 | 39 | 67 |
短期貸付金 | 174 | 28 |
関係会社短期貸付金 | 159,538 | 231,840 |
有価証券 | - | 30,000 |
貯蔵品 | 16,574 | 26,635 |
繰延及び前払費用 | 31,940 | 39,288 |
代理店債権 | 7,821 | 9,859 |
海運業未決算(借方) | 3,473 | 8,774 |
繰延税金資産 | 744 | 8,940 |
未収還付法人税等 | 27,396 | - |
その他流動資産 | 15,657 | 14,839 |
貸倒引当金 | -3,613 | -5,673 |
流動資産合計 | 331,451 | 563,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 69,882 | 64,878 |
建物(純額) | 23,642 | 22,515 |
構築物(純額) | 756 | 674 |
機械及び装置(純額) | 836 | 625 |
車両及び運搬具(純額) | 43 | 33 |
器具及び備品(純額) | 1,180 | 1,156 |
土地 | 27,606 | 27,606 |
建設仮勘定 | 32,620 | 33,912 |
有形固定資産合計 | 156,568 | 151,401 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 511 | 511 |
ソフトウエア | 6,960 | 5,046 |
その他無形固定資産 | 108 | 104 |
無形固定資産合計 | 7,580 | 5,662 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 151,873 | 165,991 |
関係会社株式 | 222,889 | 246,138 |
出資金 | 1,968 | 1,968 |
関係会社出資金 | 10,711 | 12,224 |
長期貸付金 | 1,245 | 1,347 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 209,658 | 207,611 |
破産更生債権等 | 1,399 | - |
長期前払費用 | 1,539 | 1,522 |
長期未収入金 | 10,323 | 13,877 |
前払年金費用 | 23,172 | 24,846 |
繰延税金資産 | 9,128 | - |
その他長期資産 | 7,199 | 15,034 |
貸倒引当金 | -9,738 | -5,214 |
投資その他の資産合計 | 641,374 | 685,348 |
固定資産合計 | 805,523 | 842,413 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | - | 712 |
社債発行費 | 1,551 | 1,627 |
繰延資産合計 | 1,551 | 2,339 |
資産合計 | 1,138,526 | 1,408,463 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 51,972 | 59,215 |
その他事業未払金 | 55 | 28 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
短期借入金 | 27,939 | 30,305 |
コマーシャル・ペーパー | 4,000 | - |
リース債務 | 4 | 4 |
未払金 | 5,241 | 4,471 |
未払費用 | 2,810 | 3,186 |
未払法人税等 | 37 | 87 |
前受金 | 16,175 | 21,558 |
預り金 | 52,998 | 55,409 |
代理店債務 | 1,902 | 1,633 |
賞与引当金 | 2,523 | 1,677 |
役員賞与引当金 | 127 | - |
海運業未決算(貸方) | 3,775 | 4,941 |
その他流動負債 | 1,459 | 2,324 |
流動負債合計 | 191,024 | 184,844 |
固定負債 | | |
社債 | 191,197 | 251,128 |
長期借入金 | 330,795 | 421,650 |
リース債務 | 52 | 47 |
繰延税金負債 | - | 5,759 |
長期預り保証金 | 5,301 | 3,660 |
特別修繕引当金 | 2,135 | 1,113 |
その他固定負債 | 9,030 | 13,907 |
固定負債合計 | 538,513 | 697,267 |
負債合計 | 729,537 | 882,112 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 88,531 | 144,319 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 93,198 | 151,691 |
その他資本剰余金 | 2,762 | 2,742 |
資本剰余金合計 | 95,960 | 154,434 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,146 | 13,146 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 50 | 50 |
特別償却積立金 | 221 | 330 |
海外投資等損失準備金 | 0 | 0 |
圧縮記帳積立金 | 5,223 | 4,870 |
別途積立金 | 118,324 | 118,324 |
繰越利益剰余金 | 78,599 | 66,493 |
利益剰余金合計 | 215,565 | 203,214 |
自己株式 | -1,485 | -1,568 |
株主資本合計 | 398,571 | 500,400 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,081 | 26,813 |
繰延ヘッジ損益 | 336 | -863 |
評価・換算差額等合計 | 10,417 | 25,950 |
純資産合計 | 408,989 | 526,351 |
負債純資産合計 | 1,138,526 | 1,408,463 |